8月26日晚间,特变电工(600089)(600089.SH)发布公告称,今年上半年,公司实现营业收入387.20亿元,同比增加72.15%;归属于上市公司股东的净利润69.05亿元,同比增加122.29%。
特变电工表示,报告期,营业总收入、营业收入分别较上年同期增长72.19%、72.15%,主要系公司加大市场开拓力度,多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加,销售均价同比上涨,新能源自营电站发电量增加所致。
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销售毛利率创历史同期新高
特变电工主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司主要产品是变压器产品、电线电缆产品、新能源产业及配套工程、输变电成套工程、煤炭产品等。
同花顺(300033)数据显示,特变电工销售毛利率为38.33%,同比增加13.46个百分点,创历史同期新高。
分产品看,公司新能源产业及工程实现营业收入129.55亿元,同比增加97.48%;毛利率为56.34%,同比增加27.11个百分点。煤炭产品实现营业收入81.32亿元,同比增加196.09%;毛利率为47.87%,同比增加14.79个百分点。变压器产品实现营业收入61.99亿元,同比增加14.97%;毛利率为16.79%,同比减少1.28个百分点。
从公司三大产业方面来看,输变电产业方面,作为我国输变电行业的龙头企业,公司变压器产业目前在超、特高压交直流输变电,大型水电及核电等关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平;线缆产业具备生产1000kV及以下扩径导线、500kV及以下交联电缆及电缆附件的能力。报告期内,公司输变电产业国内市场签约169.85亿元,同比增长18.38%。
新能源产业方面,公司积极抢抓市场机遇,与重点客户签订多份多晶硅销售长单,战略合作关系进一步加深,2022年上半年多晶硅销量4.77万吨,同比增长约36%;持续大力开发风光资源,新增获取光伏、风电项目指标超过2GW,完成并确认收入的光伏及风电项目装机约1GW,新能源BOO电站发电量26.93亿千瓦时,同比增长68.94%。能源产业方面,公司发电机组稳定运行,燃煤机组发电量77.19亿千瓦时,同比增长4.52%;市场化交易电量提升,优化量价结构,提升度电效益。
报告期内,公司研发费用为4.28亿元,同比增加51.87%。主要系公司加大研发投入,实施输变电智能制造、煤炭高效开采、发电效率提升以及多晶硅质量提升等研发项目所致。
值得注意的是,报告期内,公司公允价值变动收益为-3.19亿元,较上年同期下降126.39%,主要系公司投资的南网能源(003035)按报告期末股票收盘价计算的公允价值减少所致。
截至报告期末,公司交易性金融资产、其他债权投资、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产余额96.06亿元,较期初余额增长19.73%。
子公司签订903.33亿元硅料长单
特变电工同日公告,公司控股子公司新特能源股份有限公司及其子公司(以下统称新特能源公司)与晶科能源股份有限公司及其子公司(以下统称晶科能源公司)签署了《战略合作买卖协议书》,晶科能源公司将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅336000吨。
公告显示,如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(2022年8月24日)公布的国内单晶致密料成交均价测算,协议总金额预计约903.33亿元(不含税,本测算价格不构成价格承诺)。实际销售价格参考当期市场价格协商定价,以月度《合同执行确认单》为准。
财务数据显示,截至2021年12月31日,晶科能源公司的总资产为728.71亿元,净资产为135.57亿元;2021年实现营业收入405.70亿元,实现净利润11.41亿元(上述数据已经审计)。截至2022年3月31日,晶科能源公司的总资产为923.89亿元,净资产为238.27亿元;2022年一季度实现营业收入146.81亿元,实现净利润4.01亿元(以上数据未经审计)。
晶科能源公司是新特能源公司的客户,经营及资信情况良好,具备较强的合同履约能力。晶科能源公司全资子公司上饶市晶科能源产业发展有限公司持有新特能源公司控股子公司内蒙古新特硅材料有限公司9%的股权。
特变电工表示,本协议为八年期日常经营销售协议,本协议的实施,有利于促进公司多晶硅产品的稳定销售,对公司生产经营具有积极影响。由于多晶硅销售期于2023年开始,对公司本期经营业绩不产生影响。